Como comunicar séries no OfficeGest?

Nesta nova versão (4.057) disponibilizamos a funcionalidade para comunicação das novas séries de faturação. Saiba como criar Séries no OfficeGest com este guia de Passo a Passo.  1. No seu menu OfficeGest aceda ao separador de “Tabelas de Apoio”,  “Financeiros” e de seguida a “Série de Documentos”; 2.  Dentro deste Submenu, crie uma Nova Série ao carregar no botão “Nova série de […]

consulte Mais informação

Financeiros / Moedas

No menu [Financeiros] e no sub-menu [Moedas] permite, face à sua dimensão internacional do OfficeGest, parametrizar as moedas que a empresa faça as suas transações. 1 – Financeiros / Moedas  2 – Comandos de Edição da Moeda  3 – Caracterização dos Dados da Moeda  4 – Valores cambiais a processar manualmente na moeda

consulte Mais informação

Financeiros / Séries de Documentos

No menu [Séries de Documentos] permite criar diferentes séries de documentos, definir que tem acesso a esta série e inclusivamente personalizar a série com logotipo próprio. 1 – Financeiros / Séries de Documentos  2 – Caracterização da Nova Série de Documentos – Abreviação da designação da Série tipo: CTM2021 ou PT2020  3 – Configuração dos […]

consulte Mais informação

Financeiros / Razões de Isenção IVA

No menu [Razões de Isenção IVA] parametriza as normas e os Decretos-Lei que isentam o IVA. 1 – Financeiros / Razões de Isenção IVA  2 – Grelha com a listagem das Isenções do IVA  3 – Descrição da Norma Aplicada na isenção  4 – Comandos de edição 

consulte Mais informação

Financeiros / Prazos de Pagamento

No menu [Prazos de Pagamento] define-se a política de prazos de pagamento que a empresa tem na sua gestão comercial e de vendas. 1 – Financeiros / Prazos de Pagamento  2 – Grela da listagem dos Prazos de Pagamento  3 – Comandos de Criação e Edição  4 – Detalhe do preenchimento do Prazo de Pagamento 

consulte Mais informação

Financeiros / Modos de Pagamento

No menu [Modos de Pagamento] define-se a política dos modo de pagamento que a empresa tem na sua gestão comercial e de vendas. 1 – Financeiros / Modos de Pagamento  2 – Grelha da listagem dos Modos de Pagamento  3 – Comandos de Criação e Edição  4 – Detalhe do preenchimento do Modos de Pagamento 

consulte Mais informação

Financeiros / Bancos

No menu [Bancos] define-se e caracteriza-se as entidades bancárias que se relacionam com a Empresa. 1 – Financeiros / Bancos  2 – Comandos de Criação e Edição  3 – Caracterização da Banco  4 – Detalhe das Contas Bancárias Associadas ao Banco 

consulte Mais informação

Financeiros / Contas Bancárias

No menu [Contas Bancárias] parametriza-se as contas bancárias, o caixa e a sua alocação à Contabilidade 1 – Financeiros / Contas Bancárias  2 – Grelha da Listagem das Contas Bancárias e do Caixa  3 – Comandos de Criação e Edição  4 – Detalhe da Conta Bancária e do Caixa  No menu [Contas Bancárias] em [Geral] […]

consulte Mais informação

Financeiros / Motivos

No menu [Motivos] permite a empresas que tenham uma forte movimentação de artigos sujeitos a devoluções, criar um conjunto pré-estabelecido de motivos para as Notas de Crédito. 1 – Financeiros / Motivos  2 – Comandos de Criação e Edição  3 – Detalhe do preenchimento do Motivo  4 – Comandos de definição do critério do Motivo 

consulte Mais informação